REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA

Auditoría Administrativa


Auditoría de Control Interno, Auditoría de Gestión, Auditoría de Riesgos. Utilizando programas y cuestionarios estándar y transformándolos de acuerdo con la Entidad, realizamos una evaluación general del control interno implantado, tanto contable como financiero y administrativo, ejecutando procedimientos con el fin de medir la eficacia de la gestión. De esta manera, evaluamos los siguientes aspectos significativos en la entidad, cumpliendo los siguientes pasos: 1. Análisis del control interno implementado en la entidad. 2. Efectividad, eficiencia, suficiencia y confiabilidad del control interno. 3. Determinación del ambiente de control. 4. Evaluación de los riesgos. 5. Actividades de control (aquí se evalúan los procesos de la entidad). 6. Información y comunicaciones. 7. Adecuado monitoreo del control interno como política de autocontrol de la entidad. De esta manera, obtendremos evidencia amplia y suficiente para formarnos una opinión que nos permita dictaminar sobre él y emitir un documento para el mejoramiento continuo de la entidad cliente en el fortalecimiento de su control interno.


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